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主题
红冲发票进项税
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发表时间
2025-12-24
内容
我们单位2022年的发票,没有入账,对方做了红冲,在这个月入账的时候儿,会计没仔细看,把这张已经被红冲发票入了账啦,现在需要把这个红冲的票也做到账里税,我应该直接就是做进项税的负数啊,还是做进项税转出啊?
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解答:
中华税务资讯网
回复时间
2025-12-24

如果以前正数票没勾选过就是做进项税负 ... ...

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